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企業(yè)納稅零申報(bào),長期零申報(bào)有什么后果?

2018/11/2 15:49:10 次瀏覽

營商環(huán)境優(yōu)化,越來越多的人創(chuàng)業(yè)。創(chuàng)業(yè)初期沒業(yè)務(wù),沒收入。

但又不能不做賬報(bào)稅,那該怎么辦?“零申報(bào)”!然鵝,零申報(bào)≠亂申報(bào)!來看零申報(bào)那些事?


什么情況可以零申報(bào)?

納稅人申報(bào)的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,當(dāng)期增值稅、企業(yè)所得稅等真實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)全部為0,可以進(jìn)行零申報(bào)。

沒有發(fā)生應(yīng)稅收入可以零申報(bào)……聽到這里,是不是有個(gè)大膽的想法?如果,假如……我每個(gè)月都零申報(bào),是不是就不需要繳稅了呢?

對(duì)這個(gè)大膽的想法,一定要說NO!

因?yàn)椋B續(xù)三個(gè)月零申報(bào)或者一年內(nèi)累計(jì)六個(gè)月零申報(bào)屬于異常申報(bào),將會(huì)列入重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。


長期零申報(bào)會(huì)有什么后果?

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于明確納稅信用管理若干業(yè)務(wù)口徑的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第85號(hào))規(guī)定,納稅人因非正常原因一個(gè)評(píng)價(jià)年度內(nèi)增值稅連續(xù)3個(gè)月或者累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào)的,不能評(píng)為A級(jí)。

如果長期零申報(bào),并且納稅人持有發(fā)票的,在發(fā)票的使用上將受到限制,會(huì)降低數(shù)量和限額。

經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核查有風(fēng)險(xiǎn)的,還可能要求企業(yè)采用核定征收方式申報(bào)企業(yè)所得稅。

除此之外,還有一些后果,不再贅述。


零申報(bào)的正確方式是什么?

免稅、無應(yīng)納稅款與零申報(bào),雖然結(jié)果都是應(yīng)納稅額為0,但其中區(qū)別很大,違規(guī)零申報(bào)會(huì)影響企業(yè)信用,增加稅收風(fēng)險(xiǎn)。

零申報(bào)并不僅僅指收入為0——

增值稅小規(guī)模納稅人當(dāng)期收入為0就可以零申報(bào);

增值稅一般納稅人當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅額,且沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,才可以零申報(bào);

企業(yè)所得稅納稅人當(dāng)期未經(jīng)營,收入、成本都為0才能零申報(bào)。


零申報(bào)有哪些值得注意的“誤區(qū)”?

誤區(qū):不用繳納稅款=零申報(bào)?

小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入2萬元,可享受小微企業(yè)增值稅免稅優(yōu)惠政策,能零申報(bào)嗎?

不可以零申報(bào)。按照相關(guān)規(guī)定,在享受稅收優(yōu)惠的同時(shí),應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。

正確方式是計(jì)算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅,填入申報(bào)表相應(yīng)欄次享受免稅。


誤區(qū):當(dāng)期無收入=零申報(bào)?

公司剛開業(yè)沒有收入,當(dāng)月購買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證,可以零申報(bào)嗎?

不可以零申報(bào)。雖沒有銷售收入,但有進(jìn)項(xiàng)稅額,如果零申報(bào),未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)造成逾期抵扣而不能抵扣。

正確方式是在對(duì)應(yīng)的銷售額欄次填寫0,把當(dāng)期已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次中,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。


誤區(qū):免稅收入=零申報(bào)?

增值稅小規(guī)模納稅人已按規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,銷售收入符合免稅條件,可以零申報(bào)嗎?

不可以零申報(bào)。按照相關(guān)規(guī)定,辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)納稅額為零,但不代表可以零申報(bào),應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。

正確方式是將當(dāng)期免稅收入填入增值稅申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”完成當(dāng)期申報(bào)。


誤區(qū):稅款已繳納=零申報(bào)?

公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入已去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,是否可以零申報(bào)?

不可以零申報(bào)。雖然代開增值稅專用發(fā)票已繳納稅款,但不能簡單地進(jìn)行零申報(bào)處理。

正確方式是在申報(bào)表的相關(guān)欄次如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖減。


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